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平成11年度 普通会計決算見込(内訳)

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年9月10日更新

2 平成11年度 普通会計決算見込(内訳)
 

                                                        (単位:千円)

一覧表
会計区分 歳   入    歳     出  差引額翌年度
繰越財源
実質収支 
総 額重複分 総 額 重複分
一般会計902,633,9920887,150,602015,483,39014,484,463998,927



公債費126,245,158126,232,827126,245,158126,232,82700 
母子寡婦福祉資金288,7551,33193,7071,331195,048195,048 
中小企業近代化資金5,460,908555,1263,440,631555,1262,020,2772,020,277 
農業改良資金790,838135,868614,338135,868176,500176,500 
沿岸漁業改善資金226,3819,430201,8799,43024,50224,502 
林業改善資金296,3753,17340,0143,173256,361256,361 
県有林656,426344,968650,376344,9686,05006,050
土地取得2,534,9742,349,8602,533,4592,349,8601,51501,515
土地区画整理4,428,486883,6553,786,843883,655641,643694,678△ 53,035
 小 計140,928,301130,516,238137,606,405130,516,2383,321,8963,367,366△ 45,470
合        計1,043,562,293 1,024,757,007 18,805,28617,851,829953,457
重複分130,516,238 130,516,238    
純        計913,046,055 894,240,769 18,805,28617,851,829953,457

 

1 収 支                                         (単位:千円)

一覧表
 区分 歳入額 歳出額 差引額翌 年度繰越財源 実質収支単年度収支
 平成11年度913,046,055894,240,76918,805,28617,851,829953,457228,179
 平成10年度975,117,379954,001,42121,115,95820,390,680725,278258,998


 

 2 歳 入                                       (単位:千円, %)

一覧表
区        分 平成11年度平成10年度
 決算額構成比 増減率 決算額構成比 増減率
県税(地方消費税清算金を含む。)261,799,22028.7 △ 3.8272,179,12127.92.9
地方譲与税2,050,0250.21.22,024,9070.2△  71.9
地方特例交付金2,176,9810.2  皆増---
地方交付税218,233,06623.918.3184,443,00818.96.6
交通安全対策特別交付金717,0540.11.7705,2060.14.2
分担金・負担金18,311,5582△ 10.720,498,3172.1△ 1.8
使用料・手数料16,588,3121.86.815,536,5261.6△ 1.4
国庫支出金174,869,39019.2△ 7.9189,917,03419.51.4
財産収入2,827,7840.3△ 6.23,015,8260.3△ 2.4
寄附金102,787046018,356025.1
繰入金15,967,8851.8△  41.327,188,3512.8△  20.1
繰越金21,115,9582.3△ 4.722,148,4502.33.6
諸収入58,540,1566.4△ 5.461,914,4266.314.3
県債119,745,87913.1△  31.8175,527,8511821.1
     計913,046,055100△ 6.4975,117,3791005.2


 

3 歳 出
(1) 目 的 別                             (単位:千円, %)

一覧表
 区        分平成11年度平成10年度
 決算額構成比 増減率 決算額構成比 増減率
議会費1,833,6840.2△ 4.61,922,4380.20.7
総務費51,266,0195.7△  3.352,988,8465.6△ 8.8
民生費58,126,4706.59.353,173,5235.62.4
衛生費20,896,3522.30.620,777,0002.2△ 8.8
労働費7,569,5130.9108.83,625,5690.4△ 7.5
農林水産業費114,768,72112.8△ 23.2149,402,93615.73.2
商工費49,337,4355.5△ 19.661,364,0566.417.4
土木費159,338,17917.8△ 10.2177,451,96118.69.5
警察費51,475,9905.81.850,581,3595.33.5
教育費233,351,48226.1△ 3.8242,671,71525.40.5
災害復旧費7,887,1400.90.67,836,6940.8123.1
公債費97,660,81510.98.689,922,8199.43.5
諸支出金40,728,9694.6△ 3.742,282,5054.460.1
     計894,240,769100△ 6.3954,001,4211005.5

 

(2) 性 質 別                             (単位:千円, %)

一覧表
区        分平成11年度 平成10年度
 決算額構成比 増減率 決算額構成比 増減率
義務的経費405,955,19745.43394,073,25841.31.1
人件費285,923,852321.2282,402,86429.60.2
扶助費22,758,6642.52.622,172,1212.33.9
公債費97,272,68110.98.789,498,2739.43.5
投資的経費268,405,35430△ 21.2340,787,52335.78.3
普通建設事業費260,518,21429.1△ 21.8332,950,82934.97
災害復旧事業費7,887,1400.90.67,836,6940.8123.1
物件費31,889,6193.6△ 1.732,456,9083.40.3
維持補修費3,359,2890.4△ 2.03,426,7380.4△ 18.4
補助費等115,628,69512.92.9112,402,12011.815.9
積立金6,581,5680.7142.92,709,1640.3△ 36.7
投資及び出資金8,665,79210.18,653,7390.9△ 24.1
貸付金49,940,9765.6△ 11.056,136,1595.917.5
繰出金3,814,2790.413.73,355,8120.30.6
     計894,240,769100△ 6.3954,001,4211005.5

 

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